2014年度
武汉市统计局部门决算
2015年10月20日
目录
第一部分、武汉市统计局基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、武汉市统计局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2014年度其他重要事项的情况
十、名词解释
第三部分、武汉市统计局2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表(表1)
二、2014年度收入决算表(表2)
三、2014年度支出决算表(表3)
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
武汉市统计局2014年度部门决算情况说明
第一部分、武汉市统计局基本情况
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看,武汉市统计局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的6个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位2个、全额拨款事业单位4个。
二、部门人员构成
武汉市统计局总编制人数119人,其中:行政编制77人,事业编制42人(其中:参照公务员法管理27人)。在职实有人数103人,其中:行政78人(含7名工勤人员),事业25人(其中:参照公务员法管理22人)。离退休人员122人,其中:离休8人,退休114人。
第二部分、武汉市统计局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
武汉市统计局2014年度收入总计4,016万元,支出总计4,016万元。比2013年减少277万,主要原因是国家统计局武汉调查队机构分立,人员经费和公用经费减少。
二、2014年度收入决算情况
武汉市统计局2014年度本年收入合计4,016万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 4,016万元,占本年收入100%。
三、2014年度支出决算情况
武汉市统计局2014年度本年支出合计4,016万元。其中:基本支出2,613万元,占本年支出65.06 %,项目支出1,403万元,占本年支出34.94 %。
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
武汉市统计局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计4,016万元。比2013年减少277万,主要原因是国家统计局武汉调查队机构分立,人员经费和公用经费减少。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市统计局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3660万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为3,660万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出2,613万元,项目支出1047万元(见表5)。项目支出主要用于全国第三次经济普查563万元、计算机网络运行维护经费145万元、辅助统计工作人员经费51.52万元、城乡住户调查一体化工作经费89.8万元、政府绩效考核工作经费30万元,文化调查、工业、商贸、房地产企业联网直报经费等各项业务费168万元。
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为2664万元,支出决算为2,664万元,完成年度预算的100%。
(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为664万元,支出决算为664万元,完成年度预算的100%。
(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为188万元,支出决算为188万元,完成年度预算的100%。
(四) 能源节约利用(类)。年度预算为5万元,支出决算为5万元,完成年度预算的100%。
(五) 资源勘探信息等支出(类)。年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。
(六) 住房保障支出(类)。年度预算为137万元,支出决算为137万元,完成年度预算的100%。
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武汉市统计局2014度一般公共预算财政拨款基本支出2,612万元(见表6),其中,人员经费约2,397万元,主要包括:基本工资195万元、津贴补贴584万元、奖金477万元、社会保障缴费36万元、离休费80万元、退休费650万元、抚恤金33万元、医疗费204万元、住房公积金98万元、提租补贴39万元、其他对个人和家庭的补助支出1万元;公用经费约215万元,主要包括:办公费14万元、印刷费6万元、水费1万元、电费3万元、邮电费5万元、物业管理费3万元、差旅费6万元、专用维修(护)费1万元、培训费12万元、公务接待费6万元、工会经费11万元、福利费16万元、公务用车运行维护费60万元、其他商品和服务支出71万元。
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市统计局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市统计局本级及下属2个参公事业单位、4个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为149.67万元,支出决算为82万元,为预算的54.79 %。其中:
1.因公出国(境)费用支出决算为9万元,为预算的21 %,比预算少33.92万元,主要原因是严格执行因公出国(境)有关规定和审批要求,控制因公出国(境)人次及费用。
2014年武汉市统计局因公出国(境)团组1次,6人次,实际发生支出8.48万元。其中,交通费3.24万元、食宿费3万元、办证及服务费1.2万元、其他费用约1.04万元。主要用于了解台湾地区能源统计发展,学习台湾地区统计部门能源统计方法、能源统计分析和能源需求预测的考察团组1个、6人次;通过考察,交流了两岸统计工作经验,了解台湾地区的统计概况及发展情况,沟通并宣传武汉发展,学习了先进经验并对我市统计工作提出可行性建议。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为65万元,完成预算的 71%;其中:
(1)公务用车购置费0万元,本年度未购置公务用车辆,年末公务用车保有量22辆。
(2)公务用车运行维护费65万元,为预算的71 %,比预算减少26.37万元,主要原因是严格执行八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,控制车辆运行费用。其中:租车费0.8万元;燃料费24.6万元;维修费17.04万元;保险费8.5万元;安全奖励费用4.84万元;过桥过路费及其他费用9.22万元。
3.公务接待费支出决算为7.5万元,为预算的50%,比预算减少7万元,主要原因是严格执行八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,加强公务接待活动管理,严格执行公务接待标准,控制陪餐人数。
2014年武汉市统计局执行公务和开展业务活动开支公务接待费7.5万元。其中:外省市交流接待3.6万元,主要用于对国家、省等上级部门经济普查各类迎检接待工作10批次,约88人次(其中:陪同20人次);郑州市统计局、园博会对口招展城市西宁市的接待工作等4批次,约40 人次(其中:陪同10人次);其他兄弟城市来汉交流接待工作3批次,约25人次(其中:陪同6人次)。省内交流接待活动3.9万元,主要用于各部门来汉考察、学习工作经验、调研项目等接待工作约15批次,250人次(含陪同45人次)。
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
武汉市统计局2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余万元,本年收入357万元,本年支出357万元。具体支出情况为:
城乡社区支出(城市基础设施配套费安排的支出)357万元。支出决算为357万元,主要用于统计信息管理与平台开发硬软件购置及研发、维护费等方面支出。
九、2014年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市统计局 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出2929万元,较2013年减少693万元,降低19% ,主要原因是机关公用经费,如“三公”经费和会议经费等支出减少。
(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市统计局政府采购支出总额390.65万元,其中:政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出269.89万元、政府采购服务支出118.04万元。
(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日,武汉市统计局共有车辆22辆,其中,一般公务用车22辆。
十、名词解释
机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费。
第三部分、武汉市统计局2014年度部门决算表
附件1 | 2014年度收入支出决算总表(表1) | ||||
公开部门:武汉市统计局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 4,016.00 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 2,663.00 |
其中:政府性基金 | 2 | 357.00 | 二、外交支出 | 28 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 29 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 30 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 31 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 32 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 33 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 664.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 188.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 36 | 5.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 37 | 357.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 38 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 39 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 2.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 41 | |||
16 | 十六、金融支出 | 42 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 43 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 44 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 45 | 137.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 47 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 48 | |||
本年收入合计 | 23 | 4,016.00 | 本年支出合计 | 49 | 4,016.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 结余分配 | 50 | ||
年初结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 51 | ||
总计 | 26 | 4,016.00 | 总计 | 52 | 4,016.00 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。 | |||||
23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行; | |||||
49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。 |
附件2 | 2014年度收入决算表(表2) | |||||||||
公开部门:武汉市统计局 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,016.00 | 4,016.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,663.00 | 2,663.00 | |||||||
20105 | 统计信息事务 | 2,663.00 | 2,663.00 | |||||||
2010501 | 行政运行 | 879.00 | 879.00 | |||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 125.00 | 125.00 | |||||||
2010505 | 专项统计业务 | 783.00 | 783.00 | |||||||
2010507 | 专项普查活动 | 563.00 | 563.00 | |||||||
2010550 | 事业运行 | 313.00 | 313.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 664.00 | 664.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 664.00 | 664.00 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 635.00 | 635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 29.00 | 29.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 188.00 | 188.00 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 185.00 | 185.00 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 121.00 | 121.00 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 64.00 | 64.00 | |||||||
21007 | 人口与计划生育事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||
2100715 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 3.00 | 3.00 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
21110 | 能源节约利用 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2111001 | 能源节约利用 | 5.00 | 5.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 357.00 | 357.00 | |||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 357.00 | 357.00 | |||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 357.00 | 357.00 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||
21506 | 安全生产监管 | 2.00 | 2.00 | |||||||
2150601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 137.00 | 137.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 137.00 | 137.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 98.00 | 98.00 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 39.00 | 39.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。 | ||||||||||
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。 |
附件3 | 2014年度支出决算表(表3) | ||||||||
公开部门:武汉市统计局 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,016.00 | 2,613.00 | 1,403.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,663.00 | 1,625.00 | 1,038.00 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 2,663.00 | 1,625.00 | 1,038.00 | |||||
2010501 | 行政运行 | 879.00 | 879.00 | ||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 125.00 | 125.00 | ||||||
2010505 | 专项统计业务 | 783.00 | 308.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 563.00 | 563.00 | ||||||
2010550 | 事业运行 | 313.00 | 313.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 664.00 | 664.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 664.00 | 664.00 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 635.00 | 635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 29.00 | 29.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 188.00 | 185.00 | 3.00 | |||||
21005 | 医疗保障 | 185.00 | 185.00 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 121.00 | 121.00 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 64.00 | 64.00 | ||||||
21007 | 人口与计划生育事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2100715 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 3.00 | 3.00 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
21110 | 能源节约利用 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2111001 | 能源节约利用 | 5.00 | 5.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 357.00 | 357.00 | ||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 357.00 | 357.00 | ||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 357.00 | 357.00 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
21506 | 安全生产监管 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2150601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 137.00 | 137.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 137.00 | 137.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 98.00 | 98.00 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 39.00 | 39.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。 | |||||||||
1栏=(2+3+4+5+6)栏。 | |||||||||
本表因四舍五入导致与实际决算执行数差异±1万元。 |
附件4 | 2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4) | ||||||
公开部门:武汉市统计局 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 3,659.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,663.00 | 2,662.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 357.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 664.00 | 664.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 188.00 | 187.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 357.00 | 0.00 | 357.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 137.00 | 136.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 23 | 4,016.00 | 本年支出合计 | 50 | 4,016.00 | 3,655.00 | 357.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公共预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 53 | ||||
收入合计 | 27 | 4,016.00 | 支出总计 | 54 | 4,016.00 | 3,655.00 | 357.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行 | |||||||
50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。 | |||||||
表5 | 2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) | |||||
公开部门:武汉市统计局 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,660.00 | 2,613.00 | 1,047.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,664.00 | 1,625.00 | 1,039.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2,664.00 | 1,625.00 | 1,039.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 879.00 | 879.00 | |||
2010502 | 一般行政管理事务 | 125.00 | 125.00 | |||
2010505 | 专项统计业务 | 784.00 | 308.00 | 476.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 563.00 | 563.00 | |||
2010550 | 事业运行 | 313.00 | 313.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 664.00 | 664.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 664.00 | 664.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 635.73 | 635.73 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 28.64 | 28.64 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 188.00 | 185.00 | 3.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 185.00 | 185.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 121.00 | 121.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 64.00 | 64.00 | |||
21007 | 人口与计划生育事务 | 3.00 | 3.00 | |||
2100715 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 3.00 | 3.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | |||
21110 | 能源节约利用 | 5.00 | 5.00 | |||
2111001 | 能源节约利用 | 5.00 | 5.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 2.00 | 2.00 | |||
21506 | 安全生产监管 | 2.00 | 2.00 | |||
2150601 | 行政运行 | 1.84 | 1.84 | |||
221 | 住房保障支出 | 137.00 | 137.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 137.00 | 137.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 98.00 | 98.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 39.00 | 39.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
1栏=(2+3)栏。 |
表6 | 2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) | ||||
公开部门:武汉市统计局 | 单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,612.00 | 2,397.00 | 215.00 | ||
30101 | 30101 基本工资 | 195.00 | 195.00 | ||
30102 | 30102 津贴补贴 | 584.00 | 584.00 | ||
30103 | 30103 奖金 | 477.00 | 477.00 | ||
30104 | 30104 社会保障缴费 | 36.00 | 36.00 | ||
30201 | 30201 办公费 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | |
30202 | 30202 印刷费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
30205 | 30205 水费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
30206 | 30206 电费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
30207 | 30207 邮电费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
30209 | 30209 物业管理费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
30211 | 30211 差旅费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
30213 | 30213 维修(护)费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
30214 | 30214 租赁费 | 0.00 | |||
30215 | 30215 会议费 | 0.00 | |||
30216 | 30216 培训费 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |
30217 | 30217 公务接待费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
30226 | 30226 劳务费 | 0.00 | |||
30228 | 30228 工会经费 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | |
30229 | 30229 福利费 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | |
30231 | 30231 公务用车运行维护费 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | |
30299 | 30299 其他商品和服务支出 | 71.00 | 0.00 | 71.00 | |
30301 | 30301 离休费 | 80.00 | 80.00 | ||
30302 | 30302 退休费 | 650.00 | 650.00 | ||
30304 | 30304 抚恤金 | 33.00 | 33.00 | ||
30307 | 30307 医疗费 | 204.00 | 204.00 | ||
30309 | 30309 奖励金 | ||||
30311 | 30311 住房公积金 | 98.00 | 98.00 | ||
30312 | 30312 提租补贴 | 39.00 | 39.00 | ||
30399 | 30399 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.00 | 1.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。 | |||||
1栏=(2+3)栏。 | |||||
本表因四舍五入导致与实际决算执行数差异±1万元。 |
附件7 | 2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表(表7) | ||||
公开部门:武汉市统计局 | 单位:万元 | ||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
82.00 | 9.00 | 65.00 | 65.00 | 8.00 | |
注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。 |
附件8 | 2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) | ||||||||
公开部门:武汉市统计局 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 357.00 | 357.00 | 357.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 357.00 | 357.00 | 357.00 | |||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 357.00 | 357.00 | 357.00 | |||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 357.00 | 357.00 | 357.00 | |||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。 |